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中审众环会计所收警示函 执业粤泰股份项目存五项违规

  • 来源:互联网
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  • 2020-01-04
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  中国网财经1月3日讯 据证监会网站消息,广东证监局发布关于对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)、吴杰、陈刚采取出具警示函措施的决定。

  依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,广东证监局对中审众环、吴杰、陈刚执业的广州粤泰集团股份有限公司(以下简称粤泰股份或公司 证券代码:600393)2018年度内部控制审计和财务报表审计项目进行了检查。经查,广东证监局发现中审众环、吴杰、陈刚在执业中存在以下问题:

  一、未综合运用多种方法对整个测试期间进行测试。中审众环、吴杰、陈刚在对粤泰股份货币资金的内部控制执行控制测试程序时,对2018年12月的运行有效性只运用了询问一种方法进行测试。不符合《企业内部控制审计指引》第十六条的规定。

  二、未就识别的控制缺陷与企业沟通。中审众环、吴杰、陈刚在审计过程中,未就审计中发现的粤泰股份委托其他公司办理代收代付款项和租金未按合同约定收取的内部控制缺陷问题,与公司沟通。不符合《企业内部控制审计指引》第二十五条的规定。

  三、未取得经审计对象签署的书面声明。中审众环、吴杰、陈刚完成粤泰股份2018年度内部控制审计工作后,未取得经公司签署的书面声明。不符合《企业内部控制审计指引》第二十三条和第三十三条的规定。

  四、未获取充分、适当的审计证据。中审众环、吴杰、陈刚在粤泰股份2018年度财务报表审计项目中,存在存货监盘程序缺失、营业收入细节测试不全面和股权投资交易资料等审计证据不完整等问题,未能就相关认定获取充分、适当的审计证据以形成审计结论。不符合《中国注册会计师审计准则第1301号

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